<em id="csp4c"></em>

  • <th id="csp4c"></th>
    <tbody id="csp4c"></tbody>
    <dd id="csp4c"><noscript id="csp4c"></noscript></dd>
  • <rp id="csp4c"></rp>

      <th id="csp4c"></th>

      江油市檔案館2022年部門預算編制的說明

      2022-03-18 15:29信息來源: 市檔案館閱讀次數:
      【字體: 打印

      江油市檔案館

      2022年部門預算


      目錄

      第一部分  江油市檔案館概況

      一、基本職能及主要工作

      二、部門預算單位構成

      第二部分  江油市檔案館2022年部門預算表

      一、部門收支總表

      二、部門收入總表

      三、部門支出總表

      四、財政撥款收支預算總表

      五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)

      、一般公共預算支出預算表

      、一般公共預算基本支出預算表

      八、一般公共預算項目支出預算表

      、一般公共預算“三公”經費支出預算

      、政府性基金預算支出預算

      十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

      十二、國有資本經營預算支出預算

      十三、政府采購支出預算表

      十四、部門預算項目支出績效目標表

      十五、部門整體支出績效目標表

      第三部分  江油市檔案館2022年部門預算情況說明

      第四部分  名詞解釋


       

       

       

       

       

       

       

       

       

      第一部分  江油市檔案館概況


      江油市檔案館

      2022年部門預算

          

      一、基本職能及主要工作

      (一)江油市檔案館職能簡介。

      江油市檔案館是市委直屬參照公務員法管理的事業單位。主要職責:貫徹執行《中華人民共和國檔案法》以及黨和國家有關檔案工作的方針、政策。依法接收、征集市級機關、鄉鎮(街道)、團體、事業單位、市屬國有企業,其他社會團體和重要人員各種門類和載體的檔案資料,負責征集特色檔案、珍貴檔案進館。集中統一管理行政區域內機關、團體、企事業單位和其他組織等單位的重要檔案資料。負責全宗管理,編制檔案全宗介紹、全宗級目錄和利用典型事例匯編;負責館藏資料的基礎統計,并對進館檔案資料進行編目、規范化整理和科學管理、保護。負責對保管期滿的檔案進行鑒定和銷毀,對館藏破損檔案進行搶救、修復。負責檔案庫房溫濕度的監測、調控及庫內設備的管理和維護,組織實施“八防”工作;確保檔案館藏資料的完整與安全。負責劃分館藏檔案開放與控制使用范圍,依法向社會開放檔案。負責依法開展本級已公開現行文件和政府公開信息的征集、管理、編目和利用服務工作,并利用現代技術向社會提供藏檔案資料的利用接待、咨詢服務。負責館藏檔案資料編研工作,開發編研檔案史料,負責檔案資料匯編、選編、合編和研究工作;舉辦愛國主義教育展覽。組織實施館藏檔案信息化建設工作,負責江油市檔案信息共享智慧管理平臺建設,做好檔案信息網絡和電子文件信息管理、利用工作。承擔上級交辦的其他工作任務。

      (二)江油市檔案館2022年重點工作。

      2022年市檔案館將緊緊圍繞江油市委、市政府中心工作和上級檔案部門下達的各項目標任務,主動適應市委、市政府和社會各界日益增長的保存歷史文化需求和法律依據的使用需求,重點做好以下幾方面工作:

      (一)抓好檔案干部隊伍建設

      一是加強思想政治教育。把意識形態工作、思想政治建設、紀律規矩約束、黨內政治生活鍛煉、隊伍建設等工作貫穿于檔案工作始終,利用職工學習會、支部學習會等組織黨員干部深入學習習近平總書記系列重要講話精神,筑牢思想根基,把牢政治方向,做到忠誠干凈擔當,以高度的政治自覺性和強烈的政治責任感做好檔案工作。

      二是加強黨風廉政建設。認真學習貫徹好有關廉政建設的規定,筑牢拒腐防變的思想道德防線,抓好黨風廉政教育專題學習和各種警示教育活動,努力提高黨員、干部職工的整體素質,形成風清氣正的政治氛圍。

      (二)抓好檔案安全工作

      加強檔案館安全技術防范體系建設,確保各系統功能符合檔案安全保密要求和正常運轉;加強檔案館安全保密專項檢查,進一步完善安全防護措施和應急預案,做好檔案數字化、檔案查閱及信息公開的保密和數據備份工作,確保檔案的實體和信息的絕對安全;以高度的政治敏銳性,做好涉及敏感檔案資料的管控,嚴格審批制度,發揮檔案部門維護社會穩定的作用;及時做好來信來訪的答復工作,確保社會穩定。

      (三)抓好檔案業務建設

      一是盡責管檔,繼續做好檔案接收工作。接收移交檔案單位不低于15家,大力收集、征集地方特色、重點項目、重大活動檔案資料進館,完成疫情防控檔案的接收進館工作;注重民生檔案的比例,加大民生檔案的收集、整理,提升民生檔案價值,增強民生檔案的利用效果。

      二是服務強檔,繼續做好檔案服務工作。做好檔案的查閱利用工作,接待檔案查閱利用5000人次以上,實施民生異地查檔不低于60例;開展愛教基地建設、愛國主義教育活動,完成接待參觀者100人次以上;充分利用現有資源做好檔案編研工作,編研檔案文化產品1項,同時做好2023年編研任務的準備工作;按規定開展檔案開放鑒定工作,加大檔案開放力度,讓更多的檔案資源能夠為公眾利用;謹慎開展館藏珍檔的復制仿真工作。

      三是科技興檔,繼續做好檔案信息化建設工作。持續推進“雙套制”進館工作,進一步推廣使用“智慧平臺”檔案查閱系統,積極提供檔案信息資源,為人民服好務;推動數字檔案館建設工作,完成監控系統和服務器機房改造升級;適時進行檔案異地備份。

      四是規范建檔,加強與市委辦檔案管理股的溝通與合作,協助做好全市檔案的業務指導、監督檢查和檔案法宣傳工作,特別加強對新單位、新領域的檔案的建檔指導,實現齊抓共管。

      二、部門預算單位構成

      江油市檔案館是市委直屬參照公務員法管理的事業單位。無下屬二級預算單位。

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      第二部分  江油市檔案館

      2022年部門預算表


      (插入本部門預算公開表)

      一、部門收支總表(公開表1

      二、部門收入總表(公開表1-1

      三、部門支出總表(公開表1-2

      四、財政撥款收支預算總表(公開表2

      五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)(公開

      2-1

      、一般公共預算支出預算表(公開表3

      、一般公共預算基本支出預算表(公開表3-1

      八、一般公共預算項目支出預算表(公開表3-2

      、一般公共預算“三公”經費支出預算(公開表3-3

      、政府性基金預算支出預算(公開表4

      十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表(公開

      4-1

      十二、國有資本經營預算支出預算(公開表5

      十三、政府采購支出預算表(公開表6

      、部門預算項目支出績效目標表(公開表7

      、部門整體支出績效目標表公開表8

       


       

       

       

       

       

       

       

       

       

      第三部分  江油市檔案館

      2022年部門預算情況說明


      、收支預算情況說明

      按照綜合預算的原則,江油市檔案館所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。2022年收支總預算192.14萬元,2021年收支預算總數234.94減少42.8萬元,主要原因是經費壓縮、在職人員減少,工資支出減少。

      (一)收入預算情況

      江油市檔案館2022年收入預算192.14萬元,其中:一般公共預算撥款收入192.14萬元,占100%。

      (二)支出預算情況

      江油市檔案館2022年支出預算192.14萬元,其中:基本支出126.14萬元,占65.65%;項目支出66萬元,占34.34%。

      、財政撥款收支預算情況說明

      江油市檔案館2022年財政撥款收支總預算192.14萬元,2021年財政撥款收支總預算234.94減少42.8萬元,主要原因是經費壓縮、在職人員減少,工資支出減少。

      收入包括:本年一般公共預算撥款收入192.14萬元;支出包括:一般公共服務支出167.28萬元、社會保障和就業支出11.63萬元、衛生健康支出4.79萬元、住房保障支出8.44萬元。

      、一般公共預算當年撥款情況說明

      (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

      江油市檔案館2022年一般公共預算當年撥款192.14萬元,比2021年預算數減少42.8萬元,主要原因是經費壓縮、在職人員減少,工資支出減少。

      (二)一般公共預算當年撥款結構情況

      一般公共服務支出167.28萬元,87.06%;社會保障和就業支出11.63萬元,占6.05%;衛生健康支出4.79萬元,占2.49%;住房保障支出8.44萬元,占4.39%。

      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

      江油市檔案館2022年部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

      1. 一般公共服務(類)檔案事務(款)行政運行(項)101.28萬元,主要用于:檔案館機關正常運轉的日常支出。

      一般公共服務(類)檔案事務(款)一般行政管理事務(項)33.50萬元,主要用于:黨的基層組織建設、安保物管費、檔案信息智能化管理和查閱平臺建設、檔案檢查整理鑒定、檔案編研出版費。

      一般公共服務(類)檔案事務(款)檔案館(項)32.5萬元,主要用于:檔案查閱及查閱系統運行維護、設備設施維護費、重點檔案搶救保管征集費。

      2.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)0.37萬元,主要用于:行政離退休人員的管理費用。

      社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)11.26萬元,主要用于:在職人員的養老保險繳費。

      3. 衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)4.79萬元,主要用于:在職人員醫療保險費用支出。

      4. 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)8.44萬元,主要用于:在職職工的住房公積金支出。

      、一般公共預算基本支出情況說明

      江油市檔案館2022年一般公共預算基本支出126.14萬元,其中:

      人員經費114.01萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等支出。

      公用經費12.13萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費等支出。

      、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

      2022年“三公”經費財政撥款預算數0.40萬元,其中:公務接待費0.4萬元。

      (一)因公出國(境)經費暫未編入年初部門預算。市本級因公出國(境)經費實行總額控制、集中管理,因公出國(境)經費市財政在年初專項預算中預留安排。執行中,確需安排出國(境)任務和計劃的,市財政局會同市委外辦、市委統戰部(市委臺辦),根據經批準的2022年因公臨時出國(境)任務和實際執行情況,按程序報批后下達預算。

      (二)公務接待費較2021年預算下降50%。主要原因是地區檔案部門交流學習減少,認真貫徹落實中央八項規定、省委省政府十項規定及市委市府相關規定的要求,嚴格控制接待規模及接待標準。

      2022年公務接待費計劃用于執行公務、以及其他地區檔案部門來我市調研學習等公務活動開支的交通費、用餐費等。

      (三)公務用車購置及運行維護費預算安排。

      市本級公務用車購置經費實行總額控制、集中管理,公務用車購置經費年初預算在市財政專項預算中預留安排。執行中,市財政局會同市機關事務管理局根據經批準的公務用車購置計劃,按程序報批后下達預算。

      部門現有公務用車0輛。

      、政府性基金預算支出情況說明

      江油市檔案館2022沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      、國有資本經營預算支出情況說明

      江油市檔案館2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

      、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      2022年,江油市檔案館機關運行經費財政撥款預算為12.13萬元,比2022年預算減少15.6萬元,下降56.26%。主要原因是2022年財政口徑發生變化,將職工福利費、工會經費、其他交通費用等科目單獨列出。

      (二)政府采購情況

      江油市檔案館2022無政府采購項目,未安排政府采購預算。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2021年底,江油市檔案館共有車輛0輛。

      2022年部門預算未安排購置車輛及部門價值100萬元以上大型設備。

      (四)預算績效情況

      2022江油市檔案館按要求編制了部門整體績效目標和項目預算績效目標。開展績效目標管理的項目8個,涉及預算66萬元,所有項目按要求編制了績效目標。其中:運轉類項目8個,涉及預算66萬元。

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      第四部分  名詞解釋


      1.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

      2. 一般公共服務(類)檔案事務(款)行政運行(項)反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      一般公共服務(類)檔案事務(款)一般行政管理事務(項)反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

      一般公共服務(類)檔案事務(款)檔案館(項)反映中央和地方各級檔案館的支出,包括檔案資料征集,檔案搶救、保護、編纂、修復、現代化管理,檔案信息資源開發、提供、利用,檔案館設備購置、維護,檔案陳列展覽等方面的支出。

      3.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

      社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

      4. 衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

      5. 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資何津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

      6.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      8.“三公經費:納入財政廳預算管理的三公經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

       

      2022年江油市檔案館部門預算公開表.pdf
      国产精品久久人人做人人爽,97电影院—久久精品电影,国产自啪精品视频网站丝袜,久久综合一区欧美