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      江油市醫療保障局2022年部門預算公開

      2022-03-21 14:10信息來源: 江油市醫保局閱讀次數:
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      江油市醫療保障局2022年部門預算目錄

      第一部分  江油市醫療保障局概況

      一、 基本職能及主要工作

      二、部門預算單位構成

      第二部分 江油市醫療保障局2022年單位預算表

      一、部門收支總表

      二、部門收入總表

      三、部門支出總表

      四、財政撥款收支預算總表

      五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)

      六、一般公共預算支出預算表

      七、一般公共預算基本支出預算表

      八、一般公共預算項目支出預算表

      九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

      十、政府性基金預算支出預算表

      十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

      十二、國有資本經營預算支出預算表

      十三、部門預算項目支出績效目標表

      十四、部門整體支出績效目標表

      第三部分 江油市醫療保障局2022年部門預算情況說明

      第四部分  名詞解釋

      第一部分 江油市醫療保障局概況

      一、 基本職能及主要工作

      (一)  市醫療保障局單位職能簡介

      醫保局貫徹落實黨中央關于醫療保障工作的方針政策和省委、綿陽市委及江油市委的決策部,在履行職責過程中堅持和加強黨對醫療保障工作的集中統一領導。主要職責:

      1.貫徹落實醫療保、生育保險、醫療救助等醫療保障法律法規和規章,擬訂有關發展規、政策和標準、規范性文件并組織實施和監督檢查。負責醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障理工。

      2.負責醫療保障基金監督管,建立健全醫療保障基金安全防控機,監督醫療保障基金運行管,保持醫療保障基金總體收支衡。

      3.負責醫療障籌資和待遇策執,與籌資水平相適應的待遇調整機制。貫徹落實長期護理保險制度。

      4.負責組織實施藥、醫用耗、特殊醫用材、醫療服務項目、醫療服務設施、特殊檢查和治療、醫院制劑等療保障目錄和支付標準并監督管理。

       

      5.負責藥、醫用耗材價格和醫療服務項、醫療服務設施收費管理,擬訂醫保支付醫藥服務價格標準和動態調整措,建立市場導的社會醫藥務價格形成機,建立健全格信息監測信息發布制。

      6.監督藥品、醫用耗材的招標采購實,參與藥品、醫用耗材招采購平臺建。

      7.負責醫療保障基金支付方式改,負責定點醫藥機構服務協議和支付管,負責醫療保障定點機構的管。負責醫療保障信用評價體系和信息披露制度建,監督管理納入醫療保障范圍內的醫療服務行為和醫療費,依法查處醫療保障領域違法違規行為。

      8.負責醫療障經辦管理和共服務體系建。負責異地就醫管理和費用結算。負責醫療保障關系轉移接續管理。

      9.負責實施療保障信息化。負責醫療障大數據管理和應用。開展醫療保障領域對外合作交流。

      10.負責職責范圍內的安全生產和職業健、生態環境保護、服務便民化等工作。

      11.負責江油衛生扶貧救助基金管理相關工作。

       

      12.完成市委、市政府交辦的其他任務。

       

      13.職能轉變。完善統一的城鄉居民基本醫療保險和大病保險制度,不斷提高醫保障水,建立健全覆蓋全、城鄉統籌的多層次醫療保障體,確保醫療保障資金合理使、安全

       

      可控,推進醫、醫保、三醫聯改革,更好地保障人 民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

      統籌推進承擔行政職能的事業單位改,所屬事業單位不再承擔行政職能。市醫療保障事務中心不再承擔醫療保險待遇支、定點醫藥機構監督管理行政職。上述行政職能交由市醫保局機關有內設機構承。

      14.醫療改革有關職責分。市醫保局與市衛生健康局在醫、醫保、醫藥等方面加強制、政策銜接,建立溝通協商機制,協同推進改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水。

      (二)江油市醫療保障局2022年重點工作

      1.增強部門協作,不斷拓寬醫保覆蓋范圍。一是加強與稅務部門的溝通協作,建立企業數、企業職工人數、薪資等方面的數據共享機制,提升企業及企業職工參保率,促使企業依法參保繳費,增加職工醫?;鹗杖?。二是加大醫保政策宣傳力度,暢通參保繳費渠道,切實做好城鄉居民參保繳費工作,拓寬城鄉居民醫保覆蓋面,做到應保盡保,增強老百姓的獲得感、幸福感。三是加強與鄉村振興、民政、殘聯等部門的對接,與稅務部門協同做好特殊人群的城鄉居民醫保參保繳費工作,充分利用信息數據比對,動態調整人員名單、做好身份標識,確?;踞t療保險不漏一戶、不錯一人,積極助力鄉村振興。

      2.加強基金監管,嚴厲打擊欺詐騙保行為。一是嚴格貫徹落實《醫療保障基金使用監督管理條例》,及時修訂完善并簽訂服務協議,依法依規對轄區內的定點醫藥機構開展監督檢查。二是持續守好基金第一關口,利用系統智能審核,探索符合江油實際的疑點數據人工復審模式,完善日常監管機制,依照“雙隨機、一公開”監督機制,常規開展不定時、不定人、不定被檢機構的日常巡查。三是嚴厲打擊欺詐騙保,加強對欺詐騙保線索的發現和受理,重點核查費用審核中的疑點數據,重點查處費用增長過快、超總控較多、數據異常的醫藥機構。建立線索督辦和查處反饋制度,加大結果處理力度,提高監管震懾力,不斷提高醫?;鹗褂眯б?。四是建立醫保信用評價管理機制,構建醫保信用評價結果與醫院的績效考核、醫保費用結算掛鉤的銜接機制,積極推動將醫保領域信用管理納入社會公共信用管理體系

      3.深化醫保改革,積極打造高效惠民醫保。一是嚴格按照綿陽市醫保局的統一安排和部署,積極推進DRG支付方式改革,推行按病種付費、按人頭付費的支付方式,進一步緩解基金壓力。二是常態化推進藥品、耗材的集中采購和推廣使用工作,積極探索嘗試集采藥品向民營醫藥機構延伸,進一步降低群眾用藥負擔,確保人民群眾幸福感穩步提升。三是持續執行總額控費制度,建立健全總額分配機制,促進醫療機構健康可持續發展。

      4.強化信息支撐,持續推動系統問題解決。新系統雖已平穩上線運行,但仍存在政策與系統設置不匹配等問題,我局將繼續在運行中發現問題、上報問題、解決問題,以最有效的信息手段為群眾提供更方便快捷的醫療保障服務。

      5.加快行風建設,塑造良好醫保服務形象。嚴格按照國家醫保局對醫療保障行風建設的要求,追求“三個一流”,始終堅持“黨建鑄魂、法紀立矩、民生為本”的工作理念,落實黨風廉政建設理論和意識形態工作責任制,加強醫療保障公共服務標準化規范化建設,盡力實現“一站式服務、一窗口辦理、一單制結算”。同時,通過開展醫保業務培訓班、技能比武等活動,提升工作人員業務能力和綜合素質,努力打造一支信念堅定、為民服務、勤政務實、敢于擔當、清正廉潔的醫療保障干部隊伍。

      二、部門預算單位構成

      江油市醫療保障局下屬單位3個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位1個。主要包括:

      1

      江油市醫療保障局機關

      2

      江油市醫療保障事務中心

      3

      江油市醫療保障技術服務中心

         第二部分  江油市醫療保障局2022年單位預算表

      一、部門收支總表(公開表1

      二、部門收入總表(公開表1-1

      三、部門支出總表(公開表1-2

      四、財政撥款收支預算總表(公開表2

      五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)(公開

      2-1

      六、一般公共預算支出預算表(公開表3

      七、一般公共預算基本支出預算表(公開表3-1

      八、一般公共預算項目支出預算表(公開表3-2

      九、一般公共預算“三公”經費支出預算表(公開表3-3

      十、政府性基金預算支出預算表(公開表4

      十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表(公開

      4-1

      十二、國有資本經營預算支出預算表(公開表5

      十三、政府采購支出預算表(公開表6

      十四、部門預算項目支出績效目標表(公開表7

      十五、部門整體支出績效目標表(公開表8

      2022年部門預算公開表.pdf

      第三部分 江油市醫療保障局2022年單位預算情況說明

      一、收支預算情況說明

      按照綜合預算的原則,江油市醫療保障局單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。2022年收支總預算434.07萬元,2021年收支預算總數減少44.04萬元,主要原因是人員經費減少。

      (一)收入預算情況

      江油市醫療保障局單位2022年收入預算434.07萬元,其中:上年結轉1.9萬元,占0.44%;一般公共預算撥款收入432.17萬元,占99.56%。

      (二)支出預算情況

      江油市醫療保障局單位2022年支出預算434.07萬元,其中:基本支出363.17萬元,占83.67%;項目支出70.9萬元,占16.33%。

      二、財政撥款收支預算情況說明

      江油市醫療保障局單位2022年財政撥款收支總預算萬434.07,2021年財政撥款收支總預算減少44.07萬元,主要原因是人員經費減少。

      收入包括:本年一般公共預算撥款收入432.17萬元、上年結轉1.9萬元;支出包括:教育支出2.96萬元、社會保障和就業支出35.03萬元、衛生健康支出371.25萬元、住房保障支出24.83萬元。

      三、一般公共預算當年撥款情況說明

      (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

      江油市醫療保障局單位2022年一般公共預算當年撥款432.17萬元,比2021年預算數減少32.94萬元,主要原因是人員經費減少。

      (二)一般公共預算當年撥款結構情況

      教育支出2.96萬元,占0.68%;社會保障和就業支出33.13萬元,占7.67%;衛生健康支出371.25萬元,占85.9%;住房保障支出24.83萬元,占5.75%。

      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

      江油市醫療保障局2022年部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

      1. 社會保障和就業(208)行政事業單位養老支出(05)機關事業單位基本養老保險繳費支出(0533.1萬元,主要用于:機關事業單位基本養老保險繳費支出。

      2. 社會保障和就業(208)行政事業單位養老支出(05)事業單位離退休(020.03萬元,主要用于單位退休經費支出。

      3.衛生健康支出(210)行政事業單位醫療(11)行政單位醫療(0112.24萬元,主要用于:行政在職人員醫療保險繳費支出。

      4.衛生健康支出(210)行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(023.48萬元,主要用于:事業在職人員醫療保險繳費支出。

      5.衛生健康支出(210)醫療保障管理事務(15)行政運行(01244.33萬元,主要用于:醫保局機關和醫保事務中心正常運轉的日常公用經費,包括基本工資、津貼補貼等人員經費及辦公費、水電費、印刷費等日常公用經費。

      6.衛生健康支出(210)醫療保障管理事務(15)一般行政管理事務(0269萬元,主要用于:完成醫療保障特定工作任務的專項經費

      7.衛生健康支出(類210)醫療保障管理事務(15)事業運行(5045.16萬元,主要用于:技術服務中心正常運轉的人員、公用經費,包括基本工資、績效工資等人員經費及辦公費、水電費、印刷費等日常公用經費。

      8.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公積金(0124.83萬元,主要用于:職工住房公積金支出

      四、一般公共預算基本支出情況說明

      江油市醫療保障局單位2022年一般公共預算基本支出363.17萬元,其中:

      人員經費297.93萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金、交通補貼等支出。

      公用經費65.24萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、差旅費、公務接待費、其他商品服務支出等支出。

      五、三公經費財政撥款預算安排情況說明

      2022三公經費財政撥款預算數2萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。

      (一)因公出國(境)經費較2021年預算持平0萬元。

      (二)公務接待費較2021年預算下降13.04%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定、省委省政府十項規定及市委市府相關規定的要求,嚴格控制接待規模及接待標準。

      2022年公務接待費計劃用于執行公務、出席會議、考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報工作等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

      (三)公務用車購置及運行維護費較2021年預算持平0萬元。

      2022年安排公務用車購置經費0萬元,擬新購公務用車0輛。其中:購置轎車0輛,安排經費0萬元。

      2022年安排公務用車運行維護費0萬元,公務用車保有量0輛。

      六、政府性基金預算支出情況說明

      江油市醫療保障局單位2022年政府性基金預算撥款安排支出0萬元。

      七、國有資本經營預算支出情況說明

      江油市醫療保障局單位2022年國有資本經營預算撥款安排支出0萬元。

      八、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      2022年,江油市江油市醫療保障局機關運行經費財政撥款預算為65.24萬元,比2021年預算增加4.2萬元,增長6.9%。

      (二)政府采購情況說明

      2022年,安排政府采購預算0萬。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2021年底,江油市醫療保障局單位所屬各預算單位固定資產總額69.33萬元。共有車輛0輛,其中,保留公務用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0套。

      2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

      (四)預算績效情況

      2022 年江油市醫療保障局單位開展績效目標管理的項目 4個,涉及預算 69萬元。特定目標類項目4個,涉及預算69萬元。

      第四部分 名詞解釋

      1.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

      2. 社會保障和就業支出(208)行政事業單位養老支出(05)事業單位離退休(02):指反映事業單位開支的離退休經費。

      3.社會保障和就業支出(208)行政事業單位養老支出(05)機關事業單位基本養老保險繳費支出(05):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

      4.衛生健康支出(210)行政事業單位醫療(11)行政單位醫療(01):指反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

      5.衛生健康支出(210)行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(02):指反映財政部門安排的行事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員的醫療經費。

      6.衛生健康支出(210)醫療保障管理事務(15)行政運行(01):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      7.衛生健康支出(210)醫療保障管理事務(15)一般行政管理事務(02):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

      8.衛生健康支出(210)醫療保障管理事務(15)事業運行(50):指反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬單位。

      9.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公積金(01):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

      10.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      12三公經費:納入財政廳預算管理的三公經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

       


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