<em id="csp4c"></em>

  • <th id="csp4c"></th>
    <tbody id="csp4c"></tbody>
    <dd id="csp4c"><noscript id="csp4c"></noscript></dd>
  • <rp id="csp4c"></rp>

      <th id="csp4c"></th>

      江油市武都鎮人民政府2022年部門預算

      2022-03-21 11:05信息來源: 江油市武都鎮閱讀次數:
      【字體: 打印

      目錄

      第一部分  江油市武都鎮人民政府概況

      一、基本職能及主要工作

      二、部門預算單位構成

      第二部分  江油市武都鎮人民政府2022年部門預算表

      一、部門收支總表

      二、部門收入總表

      三、部門支出總表

      四、財政撥款收支預算總表

      五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)

      六、一般公共預算支出預算表

      七、一般公共預算基本支出預算表

      八、一般公共預算項目支出預算表

      九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

      十、政府性基金預算支出預算表

      十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

      十二、國有資本經營預算支出預算表

      十三、政府采購支出預算表

      十四、部門預算項目支出績效目標表

      十五、部門整體支出績效目標表

      第三部分  江油市武都鎮人民政府2022年部門預算情況說明

      第四部分  名詞解釋

      第一部分  江油市武都鎮人民政府概況

      江油市武都鎮人民政府2022年部門預算

      一、基本職能及主要工作

      (一)江油市武都鎮人民政府職能簡介。

      主要負責執行全鎮的社會和經濟發展計劃、預算,管理本鎮內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作。

      (二)江油市武都鎮人民政府2022年重點工作。

      2022年,武都鎮堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,狠抓“工業強鎮、文旅興鎮”雙輪驅動發展,以創建省級百強中心鎮為目標,以做好兩項改革“后半篇”文章為動力,圍繞工業強市、文旅興市、開放活市、生態美市“四大戰略”,突出項目建設重點,力求在億元級工業項目建設、李白故里文化旅游區建設、四川省百強中心鎮創建、落實公園城市建設理念上實現新突破,推動武都鄉村振興和高質量發展。

      二、部門預算單位構成

      江油市武都鎮人民政府是一個執行行政單位會計制度的獨立核算綜合機構,下設行政單位1個,7個綜合辦事機構,全額事業單位5個(農業綜合服務中心、便民服務中心、綜合執法隊、農民工服務中心、新時代文明實踐所)。

      序號

      預算單位名稱

      1

      江油市武都鎮人民政府機關

      第二部分  江油市武都鎮人民政府

      2022年部門預算表

      江油市武都鎮人民政府2022年部門預算公開表.xls

      一、部門收支總表(公開表1)

      二、部門收入總表(公開表1-1)

      三、部門支出總表(公開表1-2)

      四、財政撥款收支預算總表(公開表2)

      五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)(公開

      表2-1)

      六、一般公共預算支出預算表(公開表3)

      七、一般公共預算基本支出預算表(公開表3-1)

      八、一般公共預算項目支出預算表(公開表3-2)

      九、一般公共預算“三公”經費支出預算表(公開表3-3)

      十、政府性基金預算支出預算表(公開表4)

      十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表(公開

      表4-1)

      十二、國有資本經營預算支出預算表(公開表5)

      十三、政府采購支出預算表(公開表6)

      十四、部門預算項目支出績效目標表(公開表7)

      十五、部門整體支出績效目標表(公開表8)

      (注:除本部門未使用的支出功能分類科目和經濟分類科目外,各部門不得調整、修改、刪除表格格式,無相關預算信息及績效目標信息的空表也須公開并說明。)

      第三部分  江油市武都鎮人民政府

      2022年部門預算情況說明

      一、收支預算情況說明

      按照綜合預算的原則,武都鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。武都鎮人民政府2022年收支總預算1595.05萬元,比2021年收支預算總數增加235.61萬元,主要原因是人員和項目的增加。

      (一)收入預算情況

      武都鎮人民政府2022年收入預算1595.05萬元,其中:一般公共預算撥款收入1595.05萬元,占100%。

      (二)支出預算情況

      武都鎮人民政府2022年支出預算1595.05萬元,其中:基本支出1428.05萬元,占89.53%;項目支出167萬元,占10.47%。

      二、財政撥款收支預算情況說明

      江油市武都鎮人民政府2022年財政撥款收支總預算1595.05萬元,比2021年財政撥款收支總預算增加235.61萬元,主要原因是人員和項目的增加。

      收入包括:本年一般公共預算撥款收入1595.05萬元;支出包括:一般公共服務支出768.66萬元、教育支出8.56萬元、社會保障和就業支出131.53萬元、城鄉社區支出303.67萬元、農林水支出305.82萬元、住房保障支出71.81萬元、災害防治及應急管理支出5萬元。

      三、一般公共預算當年撥款情況說明

      (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

      江油市武都鎮人民政府2022年一般公共預算當年撥款1595.05萬元,比2021年預算數增加235.61萬元,主要原因是人員和項目的增加。

      (二)一般公共預算當年撥款結構情況

      一般公共服務支出768.66萬元,占48.19%;教育支出8.56萬元,占0.54%;社會保障和就業支出131.53萬元,占8.25%;城鄉社區支出303.67萬元,占19.04%;農林水支出305.82萬元,占19.17%;住房保障支出71.81萬元,占4.5%;災害防治及應急管理支出5萬元,占0.31%。

      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

      1、一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)15萬元,主要用于:行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      2、一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)2.5萬元,主要用于:其他用于黨委辦公廳(室)及相關機構事務的支出。

      3、一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項)2萬元,主要用于:行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      4、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)工會事務(項)11.41萬元,主要用于:財政對工會事務的補助支出。

      5、一般公共服務(類)商貿事務(款)其他商貿事務支出(項)6萬元,主要用于:其他用于商貿事務方面的支出。

      6、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)212.48萬元,主要用于:行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      7、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)270.22萬元,主要用于:事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

      8、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)5萬元,主要用于:各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

      9、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項)46萬元,主要用于:為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。。

      10、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)44.06萬元,主要用于:其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

      11、一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)147.35萬元,主要用于:行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      12、一般公共服務(類)人大事務(款)事業運行(項)4.63萬元,主要用于:事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

      13、一般公共服務(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項)2萬元,主要用于:其他人大事務支出。

      14、教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)8.56萬元,主要用于:各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓,黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出,以及退役士兵、轉業士官的培訓支出,不在本科目反映。

      15、城鄉社區(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)37.84萬元,主要用于:行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      16、城鄉社區(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)57.81萬元,主要用于:其他用于城鄉社區管理事務的支出。

      17、城鄉社區(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項)2萬元,主要用于:城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。

      18、城鄉社區(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)75萬元,主要用于:城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

      19、城鄉社區(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)131.02萬元,主要用于:其他用于城鄉社區方面的支出。

      20、農林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉村振興(款)事業運行(項)2萬元,主要用于:事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

      21、農林水支出(類)林業和草原(款)森林資源管理(項)2萬元,主要用于:森林資源核查、監測、評估、經營利用、林地保護等方面的支出。

      22、農林水支出(類)林業和草原(款)其他林業和草原支出(項)13.2萬元,主要用于:其他用于林業和草原方面的支出。

      23、農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)240.28萬元,主要用于:各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

      24、農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項)48.34萬元,主要用于:事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

      25、社會保障和就業(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項)18.8萬元,主要用于:其他用于社會福利方面的支出。

      26、社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項)82.28萬元,主要用于:行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      27、社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)事業運行(項)20.90萬元,主要用于:事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

      28、社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)0.5萬元,主要用于:其他用于人力資源和社會保障管理事務的支出。

      29、社會保障和就業(類)其他生活補助(款)其他農村生活救助(項)9.03萬元,主要用于:除最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養外,用于農村生活困難居民生活救助的其他支出,包括用于除優撫對象、失業人員之外農村生活困難居民的價格臨時補貼支出。

      30、災害防治及應急管理(類)應急管理事務(款)應急救援(項)5萬元,主要用于:安全生產、自然災害應急救援方面的支出。

      31、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)71.81萬元,主要用于:行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

      四、一般公共預算基本支出情況說明

      江油市武都鎮人民政府2022年一般公共預算基本支出1428.05萬元,其中:

      人員經費1176.63萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險繳費、住房公積金、其他交通費用等支出。

      公用經費251.42萬元,主要包括:辦公費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費等支出。

      五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

      江油市武都鎮人民政府2022年“三公”經費財政撥款預算數13.16萬元,其中:公務接待費7.16萬元,公務用車購置及運行維護費6萬元。

      (一)因公出國(境)經費暫未編入年初部門預算。市本級因公出國(境)經費實行總額控制、集中管理,因公出國(境)經費由市財政在年初專項預算中預留安排。執行中,確需安排出國(境)任務和計劃的,市財政局會同市委外辦、市委統戰部(市委臺辦),根據經批準的2022年因公臨時出國(境)任務和實際執行情況,按程序報批后下達預算。

      (二)公務接待費較2021年預算下降0.55%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定、省委省政府十項規定及市委市府相關規定的要求,嚴格控制接待規模及接待標準。

      2022年公務接待費計劃用于執行公務等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

      (三)公務用車購置及運行維護費與2021年預算持平。

      市本級公務用車購置經費實行總額控制、集中管理,公務用車購置經費年初預算在市財政專項預算中預留安排。執行中,市財政局會同市機關事務管理局根據經批準的公務用車購置計劃,按程序報批后下達預算。

      部門現有公務用車1輛,其中:轎車1輛。2022年安排公務用車運行維護費6萬元,用于公務用車(燃油、維修、保險)等方面支出。

      六、政府性基金預算支出情況說明

      江油市武都鎮人民政府2022年無政府性基金預算支出。

      七、國有資本經營預算支出情況說明

      江油市武都鎮人民政府2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

      八、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      2022年,江油市武都鎮人民政府機關運行經費財政撥款預算為251.42萬元,比2021年預算增加164.62萬元,增長189.65%。

      (機關運行經費具體口徑:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

      (二)政府采購情況

      2022年,江油市武都鎮人民政府安排政府采購預算157萬元,其中,政府采購貨物預算155萬元;政府采購服務預算2萬元。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2021年底,江油市武都鎮人民政府共有車輛1輛,其中,廳局級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車1輛。部門價值100萬元以上大型設備0臺(套)。

      2022年部門預算未安排購置車輛及部門價值100萬元以上大型設備。

      (四)預算績效情況

      情況一:項目不含涉密或敏感信息的,按此說明:

      2022年江油市武都鎮人民政府按要求編制了部門整體績效目標和項目預算績效目標。開展績效目標管理的項目39個,涉及預算1596.05萬元,所有項目均按要求編制了績效目標。其中:運轉類項目4個,涉及預算251.42萬元;特定目標類項目16個,涉及預算167萬元。

      第四部分  名詞解釋

      1.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

      2.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      3.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):指其他用于黨委辦公廳(室)及相關機構事務的支出。

      4.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      5.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)工會事務(項):指財政對工會事務的補助支出。

      6.一般公共服務(類)商貿事務(款)其他商貿事務支出(項):指其他用于商貿事務方面的支出。

      7.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      8.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):指事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

      9.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項):指各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

      10.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項):指為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。。

      11.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):指其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

      12.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      13.一般公共服務(類)人大事務(款)事業運行(項):指事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

      14.一般公共服務(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項):指其他人大事務支出。

      15.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓,黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出,以及退役士兵、轉業士官的培訓支出,不在本科目反映。

      16.城鄉社區(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      17.城鄉社區(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):指其他用于城鄉社區管理事務的支出。

      18.城鄉社區(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項):指城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。

      19.城鄉社區(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項):指城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

      20.城鄉社區(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項):指其他用于城鄉社區方面的支出。

      21.農林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉村振興(款)事業運行(項):指事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

      22.農林水支出(類)林業和草原(款)森林資源管理(項):指森林資源核查、監測、評估、經營利用、林地保護等方面的支出。

      23.農林水支出(類)林業和草原(款)其他林業和草原支出(項):指其他用于林業和草原方面的支出。

      24.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

      25.農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項):指事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

      26.社會保障和就業(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項):指其他用于社會福利方面的支出。

      27.社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      28.社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)事業運行(項):指事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

      29.社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項):指其他用于人力資源和社會保障管理事務的支出。

      30.社會保障和就業(類)其他生活補助(款)其他農村生活救助(項):指除最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養外,用于農村生活困難居民生活救助的其他支出,包括用于除優撫對象、失業人員之外農村生活困難居民的價格臨時補貼支出。

      31.災害防治及應急管理(類)應急管理事務(款)應急救援(項):指安全生產、自然災害應急救援方面的支出。

      32.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

      33.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      34.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      35.“三公”經費:納入財政廳預算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      国产精品久久人人做人人爽,97电影院—久久精品电影,国产自啪精品视频网站丝袜,久久综合一区欧美